Scaler sans limites grâce à une comptabilité automatisée et sans frontières.

    Synchronisez vos flux de vente, gérez votre TVA internationale et analysez vos marges en temps réel avec le partenaire « tech-native » expert de la vente en ligne.

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    Premier échange de 30 min · Offert et sans engagement5,0/5 · avis Google

    Le cabinet tech-native qui parle Shopify, Amazon et Stripe

    Un e-commerçant, ce n'est pas un commerçant classique avec un site en plus. C'est une entreprise qui gère plusieurs milliers de micro-transactions par mois, avec des enjeux spécifiques : - frais Stripe / PayPal / Amazon prélevés à la source, - remboursements clients, - ventes intracommunautaires, - dropshipping depuis la Chine, - FBA multi-pays. Sans connecteurs automatiques et sans expertise TVA européenne, la comptabilité devient un cauchemar de saisie manuelle. Et surtout, vous perdez toute visibilité sur la marge réelle de chaque produit.

    JW Partners accompagne des marques DNVB, des vendeurs Amazon FBA multi-marketplaces, des dropshippers et des SaaS B2C. Nous mettons en place : - le lettrage automatique sans ressaisie en connectant Shopify, WooCommerce, Amazon Seller Central, Stripe, PayPal, Qonto ou Revolut Business à Pennylane ou Dext, - la gestion du guichet OSS pour vos ventes B2C en Europe (dès 10 000 € de ventes UE annuelles), - le guichet IOSS pour vos importations hors UE inférieures à 150 €.

    Résultat : un vrai grand livre propre, une déclaration de TVA sans stress, un P&L mensuel par canal de vente et une marge par SKU. Nous préparons aussi vos états financiers investor-ready pour vos levées de fonds et lignes de trésorerie : BPI, factoring, Silvr, Karmen.

    Vos défis quotidiens

    Volume massif de micro-transactions à réconcilier

    Complexité de la TVA internationale (Guichet OSS/IOSS)

    Suivi des stocks et valorisation de l'inventaire

    Commission des plateformes (Amazon, Stripe) à intégrer

    Nos solutions pour vous

    Connecteurs automatiques

    Importation directe de vos ventes depuis Shopify, Amazon, Stripe ou PayPal

    TVA internationale

    Déclarations via le Guichet Unique (OSS/IOSS) pour vos ventes en Europe et export

    Réconciliation bancaire

    Lettrage automatique entre vos flux de paiements et vos factures de vente

    Marge par produit (SKU)

    Identification précise de vos produits stars et de ceux qui pèsent sur votre rentabilité

    Valorisation des stocks

    Méthodologie rigoureuse pour l'inventaire et l'impact sur votre bilan comptable

    Reporting investisseurs

    Préparation de vos états financiers pour rassurer investisseurs ou banquiers

    5 000+
    Transactions e-commerce réconciliées automatiquement par mois et par client
    OSS/IOSS
    Déclarations trimestrielles gérées de A à Z
    SKU
    Marge nette suivie produit par produit dans Pennylane
    Cas concret

    Un exemple d'accompagnement

    DNVB cosmétique, Shopify France + Amazon FR/DE/ES, 1,6 M€ de CA

    Situation initiale

    3 000 commandes / mois, dépassement du seuil OSS non identifié, absence de déclarations de TVA allemande et espagnole depuis 14 mois, saisie comptable en retard de 4 mois, aucune visibilité sur la marge par SKU.

    Notre intervention

    Régularisation rétroactive OSS auprès de la DGFiP, mise en place des connecteurs Shopify + Amazon + Stripe + Qonto vers Pennylane, création d'une matrice de marge par SKU couplée à un P&L par canal de vente mensuel, préparation d'un reporting mensuel pour un fonds VC.

    Résultat obtenu

    Zéro pénalité TVA (régularisation acceptée), + 8 points de marge nette après arrêt de 3 SKU perdant de l'argent, levée de fonds de 1,2 M€ six mois plus tard sur la base d'un reporting propre.

    Les avantages JW Partners

    Cabinet « Tech-native » maîtrisant les écosystèmes e-commerce

    Capacité à gérer de gros volumes de données sans erreur

    Conseil stratégique pour lever des fonds ou scaler

    Questions fréquentes

    Vos questions, nos réponses

    Le guichet OSS (One Stop Shop) permet aux e-commerçants français de déclarer et payer la TVA due dans tous les pays de l'UE via une seule déclaration trimestrielle en France, dès lors que leurs ventes à des particuliers européens dépassent 10 000 € par an. Sans OSS, vous devriez vous immatriculer à la TVA dans chaque pays de destination. Guide complet : /blog/tva-ecommerce-oss-europe-2026.

    Pour un e-commerçant, la SASU ou l'EURL sont les structures les plus adaptées dès que vous gérez du stock ou dépassez 188 700 € de CA : elles permettent de déduire les charges réelles (stock, publicité, logistique) et de récupérer la TVA sur les achats. L'auto-entrepreneur est possible pour démarrer, mais devient vite limitant à l'échelle.

    Les ventes sur marketplace nécessitent de réconcilier chaque virement reçu avec les factures de commission et les remboursements. JW Partners utilise des connecteurs automatiques pour importer vos flux directement en comptabilité et produire un grand livre propre, sans ressaisie manuelle, quel que soit le volume de transactions.

    L'OSS couvre les ventes de biens déjà situés en Europe (expédiés depuis la France ou un entrepôt UE). L'IOSS s'applique aux ventes de biens importés hors UE (Chine, USA…) d'une valeur inférieure à 150 €, pour lesquels la TVA est collectée au moment de la vente et non à l'importation. Les vendeurs en dropshipping et sur AliExpress sont particulièrement concernés par l'IOSS.